一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
省旅游局部門內(nèi)設7個職能處室,辦公室(綜合協(xié)調(diào)處)、人事處(機關黨委)、政策法規(guī)處、旅游促進處、對外旅游合作處(港澳臺旅游事務處)、規(guī)劃發(fā)展處、監(jiān)督管理處。歸口管理財政撥款的事業(yè)單位4個。
(二)人員構成情況
省旅游局機關及歸口管理預算單位人員共有 197人,其中:行政編制61人,事業(yè)編制136人;實有在職人數(shù)187人;離退休人員36人。
(三)預算年度主要工作任務
統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導休閑度假。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。承擔與國際旅游組織合作的相關事務等工作。
二、收入預算說明
2014年收入預算7852.4萬元,其中:財政撥款5155.4萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費307萬元,國有資產(chǎn)資源有償使用收入55萬元,經(jīng)營收入210萬元,部門結轉資金2125萬元。
三、支出預算說明
2014年支出預算7852.4 萬元,其中:財政撥款7280.4萬元,繳入預算管理的行政事業(yè)性收入307萬元,國有資產(chǎn)資源有償使用收入55萬元,經(jīng)營收入210萬元。
2014年支出預算按用途劃分:工資福利支出1192萬元,占15.2%;對個人和家庭的補助304萬元,占4%;商品服務支出330萬元,占4.2%;項目支出6027萬元,占76.8%。
2014年財政撥款支出按用途劃分:工資福利支出999萬元,占13.7%;對家庭和個人的補助287萬元,占4%;商品服務支出330萬元,占4.5%;項目支出5665萬元,占77.8%。主要項目是:全省旅游整體形象的對外宣傳、旅游市場開發(fā)及旅游市場監(jiān)督管理等工作。此外,參與待分?钪饕校郝糜喂不A設施建設項目資金、旅游宣傳推介等活動費用。
附件:
1、2014年預算收支總表
2、2014年財政撥款明細表
3、“三公經(jīng)費”預算統(tǒng)計表