目 錄
第一部分 省旅游局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 省旅游局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 省旅游局2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
省旅游局概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)省旅游局“三定”方案,省旅游局主要職責(zé)是:
(一)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
(二)制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
(三)組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
(四)承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
(六)推動(dòng)全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場推廣工作。
(七)擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
(八)承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、省旅游局部門決算單位構(gòu)成
納入河南省旅游局2015年度決算匯編范圍單位包括局本級(jí)及4個(gè)所屬事業(yè)單位決算。
1、省旅游局機(jī)關(guān)本級(jí)
2、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
3、河南省嵩山少林寺武術(shù)館
4、河南省小浪底旅游管理局
5、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心
第二部分
省旅游局2015年度部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
省旅游局2015年度部門決算情況說明
一、2015度部門決算收支總體情況說明
2015年度部門收入總計(jì)11495.6萬元,支出總計(jì)11495.60萬元,收支總計(jì)減少1163.52萬元,與2014年相比,收支總計(jì)減少9.2%。主要原因:每兩年一屆的重大旅游宣傳促銷活動(dòng)未舉辦及年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
二、2015年收入決算情況說明
本年收入合計(jì)10105.24萬元,其中:財(cái)政撥款收入9875.19萬元,占97.72%;經(jīng)營收入221.28萬元,占2.19%;其他收入8.77萬元,占0.09%。
三、2015年支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9637.54萬元,其中:基本支出2040.20萬元,占21.17%;項(xiàng)目支出7339.46萬元,占76.15%;經(jīng)營支出257.88萬元,占2.68%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財(cái)政撥款收入支出總決算11069.81萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)減少1062萬元,減少8.75%,主要原因:每兩年一屆的重大旅游宣傳促銷活動(dòng)未舉辦及年末 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9373.1萬元,其中:
(一)一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)支出(款)1.65萬元,占本年支出0.018%。 主要用于軍轉(zhuǎn)干部社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)及其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)支出268.46萬元,占本年支出2.86%,主要用于單位離退休人員方面的支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)120.8萬元,占本年支出1.29%,主要為單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)用。
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(款)260萬元占本年支出2.77%。旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)8611.27萬元,占本年支出91.87%,主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面支出、境內(nèi)外旅游宣傳促銷、境內(nèi)外媒體記者及旅行商接待等支出。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)110.91萬元,占本年支出1.18%,主要為職工繳納住房公積金支出。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表情況說明
2015年一般公共財(cái)政撥款基本支出2033.64萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1756.88萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)276.76萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公購置費(fèi)。
七、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
省旅游局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為64.08萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為18.65萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39.96萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬元。
具體情況如下:
(一) 因公出國(境)費(fèi)支出18.65萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出29.1%,比2014年減少1.97萬元,降低10.6%。用于工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組共計(jì)3個(gè),累計(jì)5人次。
(二) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出39.96萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出62.36%,比2014年增加14.9萬元,增長59.46%。用于部門19輛公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增長原因:一是機(jī)關(guān)車輛老化維修費(fèi)較高;二是國家旅游局、省旅游局加大了對(duì)旅游市場的明查暗訪力度等。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出5.4萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出8.4%,比2014年降低12.45萬元,降低56.62%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按規(guī)定開支的接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。共接待客人22批次、278人。
八、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表情況說明
2015年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)收入100萬元,與2014年相比,2015年新增收入100萬元。主要原因: 小浪底旅游管理局游客服務(wù)中心成立增加裝修改造及設(shè)備購置等費(fèi)用。
九、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年行政運(yùn)行支出231.86萬元,比2014年增加0.64萬元,與2014年基本持平。
(二)政府采購支出情況
2015年支付采購總支出77.19萬元,其中:政府采購貨物支出75.48萬元,服務(wù)支出1.71萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共用車輛19輛,其中公務(wù)車14輛,執(zhí)法車2輛,專業(yè)用車2輛,其他用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
三、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、附屬單位繳款:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、其他收入:除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、一般公共服務(wù):指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款):國家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十一、 住房保障支出(類)住房改革支出(款):按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項(xiàng)):按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
十二、 結(jié)余分配:事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十三、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、 基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、 項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、 經(jīng)營支出:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十七、 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
十八、 “三公經(jīng)費(fèi)”:財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十九、 行政經(jīng)費(fèi):行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能,維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用,包括基本支出和項(xiàng)目支出;局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。